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@a本书结合我国近几年来高校财务经济案件,对高校内部控制现状进行分析,就新形势下行政事业财务审计监督的目标、内容及其步骤方法作一探讨,试图找出高校内部控制方面存在的问题,并以实际工作中的实例,从审计的角度论证高校建立内部控制制度体系的效果和必要性。
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高校内部审计思考/李莉著.-长春:吉林大学出版社,2017.08 |
170页;24cm |
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ISBN 978-7-5692-0974-7(/):CNY 36.00 |
本书结合我国近几年来高校财务经济案件,对高校内部控制现状进行分析,就新形势下行政事业财务审计监督的目标、内容及其步骤方法作一探讨,试图找出高校内部控制方面存在的问题,并以实际工作中的实例,从审计的角度论证高校建立内部控制制度体系的效果和必要性。 |
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正题名:高校内部审计思考
索取号:F239/12
 
预约/预借
序号
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登录号
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状态
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备注
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1
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文艺社科书库/
[索取号:F239/12]
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[索取号:F239/12]
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