000
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001
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2270271237
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20220727193151.40
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010
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@a978-7-5141-4752-0@b/@dCNY 38.00
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100
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@a20220707d2014 em y0chiy50 ea
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0
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@achi
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@aCN@b110000
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@a制造业企业内部控制审计实务操作指南@Azhi zao ye qi ye nei bu kong zhi shen ji shi wu cao zuo zhi nan@h上@f北京注册会计师协会编著
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210
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@a北京@c经济科学出版社@d2014.07
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215
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@a2册 (403页)@c图@d25cm
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@a英文题名取自封面
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@a书内题: 张文丽主编
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320
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@a有书目 (第403页)
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330
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@a本书内容包括: 企业的内部控制简述、制造业企业内部控制审计流程概述、识别、了解和测试企业层面内部控制、销售与收款业务内部控制的了解和测试、采购与付款业务内部控制的了解和测试、仓储与生产流程内部控制的了解和测试等。
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510
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1
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@aGuide to internal control audits for manufacturing enterprises@zeng
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606
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0
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@a制造工业@Azhi zao gong ye@x工业企业@x内部审计
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690
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@aF239.62@v5
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690
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@aF239@v4
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0
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@a张文丽@Azhang wen li@c(女, 会计师)@4主编
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02
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@a北京注册会计师协会@Abei jing zhu ce kuai ji shi xie hui@4编著
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0
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@aCN@bHNYZ@c20220727
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905
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@aZUCC@dF239@e66:1
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制造业企业内部控制审计实务操作指南.上/北京注册会计师协会编著.-北京:经济科学出版社,2014.07 |
2册 (403页):图;25cm |
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ISBN 978-7-5141-4752-0(/):CNY 38.00 |
本书内容包括: 企业的内部控制简述、制造业企业内部控制审计流程概述、识别、了解和测试企业层面内部控制、销售与收款业务内部控制的了解和测试、采购与付款业务内部控制的了解和测试、仓储与生产流程内部控制的了解和测试等。 |
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正题名:制造业企业内部控制审计实务操作指南
索取号:F239/66:1
 
预约/预借
序号
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登录号
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条形码
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馆藏地/架位号
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状态
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备注
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1
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1029863
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2021029863
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文艺社科书库/
[索取号:F239/66:1]
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在馆
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文艺社科书库/
[索取号:F239/66:1]
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在馆
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2021029865
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文艺社科书库/
[索取号:F239/66:1]
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